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答疑老师:COCO老师
税额=计税依据*税率 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:刘老师
按照销售额交印花税 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
假如想交60,你得有所得额2400才行 查看全部回复
答疑老师:venus老师
是的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:patience
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不属于 查看全部回复
答疑老师:绾绾
发票你们是已经认证了? 查看全部回复
是 查看全部回复
答疑老师:andy老师
500元以下可以不要发票 查看全部回复
答疑老师:木言
可以退还的。 处理方法 - 更正申报: - 登录系统:登录自然人电子税务局(WEB端),网址是 https://etax.chinatax.gov.cn ,可通过个人所得税APP扫码登录或账号密码登录。 - 找到申报记录:点击【我要查询】-【申报信息查询】-【申报查询(更正/作废申报)】,在【未完成】或【已完成】中找到已申报但有错误的“经营所得个人所得税季度申报”记录。 - 进行更正:点击【查看】,再点击【修改】,进入更正界面,按实际情况对收入、成本、费用等错误数据进行更正,确认无误后点击【提交申报】。 - 申请退税:完成更正申报后,若存在多缴税款,可继续在自然人电子税务局(WEB端)申请退税。在【申报查询(更正/作废申报)】界面找到对应的申报记录,点击【申请退抵税】,按系统提示填写相关信息提交退税申请。 - 前往办税服务厅办理:如果通过电子税务局无法完成更正申报和退税申请,或者对操作有疑问,也可以携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表、完税(缴款)凭证等资料前往办税服务厅,向税务人员说明情况,办理更正申报和退税申请 。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
填支付的分包款 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果执行的不是企业会计准则,多计提部分红冲到发现的当期 查看全部回复
答疑老师:易老师
如果不是以前一直申报的电脑申报是查询不到的 查看全部回复
答疑老师:微尘
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
按照合同金额交 查看全部回复
答疑老师:李可可
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
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答疑老师:清岚
个人转让股权是吗? 查看全部回复
可以的哈 查看全部回复
跨月重开是需要红冲的 查看全部回复
公众号:会计宝
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