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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
印花税按照应税凭证记载金额作为计税基础。 查看全部回复
答疑老师:Yan
是你们公司的员工吗? 查看全部回复
答疑老师:揭老师
13% 查看全部回复
答疑老师:andy老师
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
答疑老师:wam
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
答疑老师:清岚
不能抵扣进项税 查看全部回复
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
税局系统可以提取到各行业的开票额,一般以此指定的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要申报的 查看全部回复
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,不能开拓展服务 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
你说的税负是哪个税的税负? 查看全部回复
已经发放工资的那期,比如8月发7月工资,申报6月个税,9月申报7月工资 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
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根据员工工资收入、扣除项目金额填写 查看全部回复
公众号:会计宝
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