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答疑老师:patience
是不是导出的文件形式没选对 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,要在小卖部申请的开票系统内开票,不要混在一起。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
基数最低是你当地社平工资的60%。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
答疑老师:甘老师
支付外部业务员提成,属于劳务 查看全部回复
答疑老师:许老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你申请领用发票就申请十万元版本的,开票根据业务合同开 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果是企业所得税中所指的小型微利企业,一般有些地区是不需要认定,后台根据条件会自动划分。 查看全部回复
答疑老师:Summer
企业承担企业负担的部分,员工承担个人部分。 查看全部回复
答疑老师:小黑
可以更正申报 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
第一次开户吗? 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,可以开具医疗服务*采血服务哈 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,可以的,只要是小规模纳税人都可以享受月度不超过十万,如果是季报,就是季度不超过30万免征增值税政策,不区分行业 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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