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答疑老师:许老师
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
应纳税额减征额是你填报了减免税申报明细表发生的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开具普通发票,按照实际税额填 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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答疑老师:andy老师
一般发票开错、发生销售退回、销售折让可以红冲发票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
9% 查看全部回复
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申报表填报时,无票收入也需要填写 查看全部回复
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你作为开票方来说,开专票和开普票是一样的 查看全部回复
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给别人开票没有区别 查看全部回复
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对,电子专票现在不分联次,可以打印两张出来,一张放记账后做附件,一张作为税务抵扣凭证装订 查看全部回复
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当月开具的可以直接作废 查看全部回复
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答疑老师:patience
是增值税么,当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额乘以15%(或10%) 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 查看全部回复
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个人去税务局代开发票 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你看下你们纳税申报是不是作废了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
负数发票作废了? 查看全部回复
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一般纳税人租车税率为13% 查看全部回复
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没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
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可以,盖发票章即可 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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