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公司10月已能确认收入但是发票未开具,我申报了未开具发票销售额800万元。其中300万元11月已开具,并且11月有100万元收入已能确认,需要12月开具,那我现在申报11月增值税附表(一)未开具发票是不是-300+100=-200万元#工业制造#
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我21年退付的个税手续费计入了其他应付款没有申报增值税,22年底审计的时候调整计入其他收益,想咨询一下我增值税是要去更正申报收到当月还是12月还是可以今年申报的时候补上#房地产#
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