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答疑老师:高老师
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
可以再清楚描述一下,增值税数字匹配不一致,指的那些数据不一致吗? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
自己申请就好 查看全部回复
答疑老师:刘老师
装修公司属于工程类,申报可以有两种 1、一般计税法。通用 2、简易计税法。简易要满足清包工或甲供料。 如果满足简易计税可以选择简易计税(要备案)也可以选择一般计税 查看全部回复
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应缴纳增值税100*1.2/0.85*0.03=4.24 应缴纳消费税:100*1.2/0.85*0.15=21.18 合计=4.24+21.18=25.4 选择B呀,仅供参考! 查看全部回复
要一致的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
严格来说得重新开 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以去税务局代开专票 查看全部回复
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如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
在自己的电子税务局发票代开模块可以开 查看全部回复
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
小规模纳税人转为一般纳税人时,一般需要注意的方面包括, 1、小企业一般按季申报增值税及附加,而一般纳税人按月度来申报。 2、企业成为一般纳税人以后取得的进项才可以抵扣,一般纳税人之前的进项不能抵扣。 3、一般纳税人申报增值税时一般需要用到专门的申报软件,企业需要使用申报软件进行纳税申报。 查看全部回复
答疑老师:易老师
包含 查看全部回复
答疑老师:绾绾
填写申报表附列资料(二) 查看全部回复
你好,参考如下处理 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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