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答疑老师:高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是一般纳税人么 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是真实的业务是可以开的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
通行费电子发票也可以 查看全部回复
实际发生的业务内容是什么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般是可以使用的 查看全部回复
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根据你的企业的行业税率规定的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
发票打印出来了吗 查看全部回复
答疑老师:小智
餐饮管理,展览展示服务,会务服务,可以参考一下 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开错了,需要作废 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
直接买进来酒水,对外销售也是酒水是吧 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
小规模还是个人 查看全部回复
答疑老师:归老师
导入信息表 开红字发票 查看全部回复
个税在自然人电子税务局(扣缴端),增值税企业所得税等在电子税务局 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你说的13个点是税负率? 查看全部回复
什么发票名称呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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