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答疑老师:小妮老师
前几个月都申报错了? 查看全部回复
问答已结束!
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自产或委托加工用于无偿赠送的要视同销售 查看全部回复
答疑老师:孙老师
以前申领过电子票吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对的,重复就会这个显示 查看全部回复
答疑老师:patience
在我家里买了大量茶叶,不是你公司的茶叶么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
这个没有关系 可以换机子 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额 注1: 对实行“免抵退”的生产企业而言,应纳增值税包括了“口抵减内销产品应纳税额”。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这需要税务局核定 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
需要预缴 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 对方是小规模纳税人吗? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
进去开票系统,发票填开,点个“红字”,输入需要红冲的发票代码和号码 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
应该全额确认收入,不开票的也要确认收入。否则,税务风险很大。 查看全部回复
稍等,这个只能保留2位小数么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:木言
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
借:应交税费一未交增值税,dai:补贴收入或营业外收入一加计抵减。 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
9个点 查看全部回复
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
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公众号:会计宝
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