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答疑老师:andy老师
需要无票申报增值税的 查看全部回复
问答已结束!
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上面的开票内容不匹配,上面的是金属制品,下面的是木制品 查看全部回复
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为什么要扣服务费 查看全部回复
答疑老师:清岚
直接开具,内容写租赁 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1、用于招待的不可以,用于生产的可以抵扣 2、必须用公户。否则认为不真实 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,是不是单位把教练车卖了? 查看全部回复
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你好,这个你如果是按照下脚料卖的话,肯定也得开一样的发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模可以开专票 查看全部回复
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您好,肯定有的,毕竟不属于简易计税的范围 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果你个人开票就计入你的个人所得了,个人可能存在要交个税 查看全部回复
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您好,涉及到个人所得税 增值税附加税 和印花税 查看全部回复
您好,可以下月申报的时候做进项税额转出的 查看全部回复
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你好请问哪里需要咨询呢 查看全部回复
看销售方和购买方 查看全部回复
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你们单张开票限额是多少 查看全部回复
根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
应该是一个通用版,一个深圳版 查看全部回复
合计没超30万 查看全部回复
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没有这个要求的 查看全部回复
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你好同学,只要没有加工,并且和他的营业执照、有奶牛等来证明 查看全部回复
公众号:会计宝
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