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答疑老师:安叔老师
借其他应付款,可能是因为欠购买方的款项,黄糠不是主营业务,可以计入其他业务收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
可以这样做 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应付工资200000 dai:其他应收款 -社保 12000 应交税费-应交个人所得税 1000 银行存款187000 查看全部回复
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答疑老师:patience
捐赠计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借管理费用-福利费等 dai应交税费-进项税额转出 查看全部回复
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收汇的时候 借:银行存款-美元户(汇率按当天或者月初的汇率计算 ) dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
计提的时候 借:以前年度损益 dai:应交税费——应交企业所得税 企业交纳企业所得税时: 借:应交税费——应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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是收入吗 查看全部回复
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现金存公户用于公司运营 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以,但是发票不能税前抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,个人转公司是可以的。 查看全部回复
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分两步走的,第一步先计算计提,第二步缴纳,你这个属于第二步,你第一步计提了吗? 查看全部回复
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开票多了还是? 查看全部回复
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是运输原材料的运输费么,是入库前的运输费么 查看全部回复
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①之前多缴纳部分,借:其他应收款-待转金 dai:应付职工薪酬;②借:应付职工薪酬 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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看实际是干什么用的,实际发放工资才需要报个税 查看全部回复
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不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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购买: 借:其他货币资金-结构性存款, dai:银行存款。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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