正在加载...我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?#商业#
浏览:6402 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
上月暂估了原材料,这个月有一部分原材料的票开进来,分录怎么做#建筑工程#
浏览:3705 收藏
制造业出口里面主营业务收入与应收账款都按照出口当月第一日汇率换算后的人民币入账,后收汇时按即期汇率换算人民币入账,结汇时按银行结汇汇率换算人民币入账,想问下这该如何冲减那个应收账款?他们三个之间存在的汇兑差额如何处理?#工业制造#
浏览:4914 收藏
