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答疑老师:Annina老师
营业外支出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
月末,要计提折旧,计提工资,社保公积金,计提税费,有销售产品就要及时结转成本,收入和成本要配比 查看全部回复
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答疑老师:易老师
按照单据做分录就行 查看全部回复
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费用发票,没有付钱,可以这样写 查看全部回复
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答疑老师:王晓杰老师
你把后面的那张凭证也拍一下 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
对方单位计提的暂估与你们无关。 查看全部回复
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借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税进项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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交易价格要在商品和积分的单独售价中进行分摊,按照分摊后的金额计入收入和合同负债 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
要保证2022年的期初数与2021年审计报表的期末数据一致,需要返回到2021年12月去调整;日常工作中,有企业是直接在3月进行调账的,对外报送报表的时候直接更改报表期初数据。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
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付款就直接付款呀 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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记入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以的,和平时一样做账即可 查看全部回复
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可以入固定资产 查看全部回复
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公众号:会计宝
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