正在加载...老师,就是公司本次缴纳社保时,工伤保险显示的是本期应缴费额为200多,然后本期应补(退)费额是200多,然后出现了抵缴费额200多,本期实际应缴纳费额就为0了,我该如何做账呢?是可以不用管吗?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
4、某单位2024年3月15日开业,合同签订三年,前期发生投入使用的低值易耗品100000元,按制度规定截止2024年7月底待摊费用余额是多少?请写出计算过程(前期投入低值易耗品摊销期限1年,次月摊销)#餐饮酒店#
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甲方出场地,乙方出设备和技术支持,共同运营一个停车场,前期约定收益比例,待乙方收回设备成本后,设备所有权归甲方所有;设备成本收回后重新约定收益比例,乙方获得的比例收益为运营服务费。这个过程中乙方为了监管平台收益,将停车场的收款码设置为乙方账户,然后乙方按约定比例讲手机转自甲方账户,请问一下这个模式是否合理,及其中涉及到财税问题如何处理#服务业#
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老师,请问我公司有一笔40多万的16年的法院划扣款,当时的会计挂在了往来科目,我今天和老板确认了,这笔钱肯定收不回来了,我现在要怎么做分录平掉呢?要过以前年度损益调整吗#建筑工程#
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做银行账收到成本票,这个票之前没做账,之前暂估了成本,现在要怎么调账呢#其他行业#
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