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答疑老师:wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
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是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
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管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
包括的 查看全部回复
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一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
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要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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可以先按小企业会计准则建账,等规模上去了,再按企业会计准则建账 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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答疑老师:patience
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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