正在加载...老师您好,就是在2022年提前结转了成本5万,然后2023年7月份才收到发票,2024年1月份才付完款项,那我现在2024年结转剩余的成本是可以的吧?是否有什么影响?#建筑工程#
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老师好,请问我们是出口企业的,应收账款开票时是人民币嘛,然后收款的时候也是结汇成人民币,现在截止3月份,应收账款实际上已经结清了,但是账上还有差一点,这个差的余额要怎么出呢#其他行业#
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