正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,贷:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,贷:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,贷:其他应付款-法人?#服务业#
浏览:5341 收藏
我们公司是煤炭铁路运营公司,不属于纯运输,是物流辅助运输单位。部门设有机关部门,生产部门,基层站点部门,那公司所有的成本费用怎么归类?怎么放到生产成本,制造费用以及管理费用#运输业#
浏览:4858 收藏
请问农民工专户得事情,就是我们得上游通过农民工得方式把钱打到公司账户,实际是上游转给农民工,农民工在转给公司,上游没有给农民工申报个税,那我们的农民工需要申报个税吗,不申报有没有事#建筑工程#
浏览:4264 收藏
代收代付项目上人员工资,每个月项目上会打给我们项目负责人的工资和单位承担社保医保公积金部分。现在做账是这样:1月份做账2023年12月份工资表,项目人员12月还在项目上,1月返回总部。2024年1月支付单位部分公积金和社保医保的时候,还要挂往来吗?还是直接计入总部的管理费用—员工工资?#房地产#
浏览:4693 收藏
代经销商收款,然后开了同等金额的发票出去,正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了,但是直接开了经销商客户付款金额,其中存在着一些差异,那这个差额我们收取了代开票税点,那这笔税点的钱怎么入账呢#商业#
浏览:4095 收藏
我们公司支付清关费 支付给代理货运公司了 怎么做账#商业#
浏览:5889 收藏
1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?#房地产#
浏览:5515 收藏
我公司委托A律师事务所代理诉讼(尚未支付任何费用,前期向法院支付的费用均由该事务所垫付,待诉讼结束后我公司一并支付),现人民法院有退回的诉讼费直接汇入我公司账户 ,问这比退款我公司如何做账?#其他行业#
浏览:3394 收藏
