正在加载...请问A公司发放4000元的工资给员工,但由于特殊原因,其中2000元应该由B公司承担,A公司先一起发放4000元了,之后B公司再转钱到A公司,现在A公司应该怎么做账?#其他行业#
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老师,之前的银行利息支出在当月就做了分录: 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 分别做了几个月的。 现在突然又到银行把以前的利息全部开出来发票了,但是发票日期又是2024年一月份, 我现在怎么做这次发票的分录呢?#建筑工程#
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去年12月份暂估成本,借工程施工100贷其他应付100,并结转,借主营业务成本100,贷工程施工100,说明成本当时已经计入了12月份,1月份收到发票了110元,咋记账#建筑工程#
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社保基数调整后,我们公司2023.1-6月有社保退费的,是社保局直接退到企业的。我想问一下,这部分钱退给员工个人部分的社保退款需不需要合并到工资总额计算个税?会计分录是怎样子的?#工业制造#
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