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答疑老师:tammy老师
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
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答疑老师:patience
用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
分录是对的 查看全部回复
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报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
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是收到了负数发票么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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使用的什么会计准则 查看全部回复
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可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
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