正在加载...您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#
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这一笔增值税收入应该怎么做分录呀,收入是不动产租金收入#建筑工程#
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发放员工提成怎么做账#运输业#
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