正在加载...老师,您好,我单位是23年成立的,之前一直没开银行账户就没建账,税是零申报,24年12月开了银行账户,1月开始老板会打点钱进去扣社保,但是工资都是老板私下发给员工了,26年1月公司有业务回款了,账上有钱老板又发工资从公账走一次,我想问下我现在建账应该从好久开始建账呀#商业#
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给甲方开票时:借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 49万 应交增值税 1万 入成本时: 借 工程施工 45万 贷 应付职工工资 45万 结转成本时:借 主营业务成本 45万 贷 工程施工 45万 但是成本工资由甲方直接支付给工人工资50万。现在的账应该怎么处理?之前结转成#其他行业#
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请问公司生产制造,本月开了一份安装费发票,按哪个科目记账?#工业制造#
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老师,还想问一下:小规模纳税人,做露营地的,租用村集体山林地,一次性缴纳的森林植被费和耕地占用税分别记入哪些科目,(有完税凭证和银行扣款凭证)能税前抵扣吗?可以一次性扣完吗(老师我先提问,你明天上班再回答[抱拳])#服务业#
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老师我做完账,最后要生成期间损益结转的那张凭证,是不是要把前面的凭证先记账了#其他行业#
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