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答疑老师:王苗苗老师
如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
问答已结束!
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借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税,可以以收款凭证(银行回单等)作为原始凭证。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
按实际支出入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
dai款还是货款? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
客户抵债抵的话 借:其他应收款-法人 dai:应收账款等 查看全部回复
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是在所属期计提 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借应付账款,财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
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付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
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教材属于易耗品了,不需要摊销,直接入费用就可以 查看全部回复
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同学,哪一部分? 查看全部回复
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现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说是怎么做账吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
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答疑老师:甘老师
执行企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:坏账准备 dai:其他应收款---xxx押金 执行小企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:营业外支出 dai:其他应收款---xxx押金 查看全部回复
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购进商品的用途是什么,用于出售么。借 库存商品 查看全部回复
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公众号:会计宝
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