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答疑老师:甘老师
固定资产正常入账,涉及补计提折旧通过以前年度损益调整科目核算。跨年的费用也是通过以前年度损益调整科目核算。 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
使用年限不确定的无形资产不需要摊销,但是企业至少应当于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。 查看全部回复
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建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
资产是怎么划转 查看全部回复
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如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
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通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
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申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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不是很明白你的问题,能详细描述一下吗 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
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看公司投入的设备多少钱,是不是就是固定资产原值,是的 查看全部回复
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一般是不平的 查看全部回复
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你们不是代收押金么,是通过什么收取 查看全部回复
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答疑老师:火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
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什么用途的转款? 查看全部回复
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如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
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只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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