正在加载...一般纳税人公司3月购买商品,通过银行打款方式已付款, 7月加价卖出商品,并开具售货发票, 8月进货发票寄到公司,全称分录应该怎么做呢?像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本?#商业#
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国际和国内运费发票,货代开具6%的增值税专用发票,请问这个发票可以抵扣吗?#房地产#
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我们公司花了58421元(含税)买了一批移动库房,税额为6721元,现在以9万元(含税)的价格卖出,税额为10353.97元,请问从购入到售出分录应该怎么写? 第一次用到商品进销差价的分录,希望老师可以详细告知!谢谢#商业#
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