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答疑老师:甘老师
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
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答疑老师:wam
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
月折旧=原值/(5×12) 查看全部回复
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1.购买商品暂估入库 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 2.销售 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本(暂估) dai:库存商品 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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这个入职体检费计入职工福利费 查看全部回复
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对,开票了就要申报收入 查看全部回复
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去年的成本之前已经入账了吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
股东直接用投资的钱来买设备吗/ 查看全部回复
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可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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1%或3% 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果是真实的宣传费,资料附件齐全可以直接去广告宣传费,可以按一年摊销即可,现在待摊费用科目已经没有了,可以用预付账款科目代替,冲销的时候就直接借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提,借 管理费用-社保 /公积金 公司部分 dai应付职工薪酬-社保/公积金, 缴纳社保公积金,借 应付职工薪酬-社保/公积金 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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缴纳增值税 查看全部回复
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开的是普票还是专票 查看全部回复
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受托代销商品属于资产类科目 ,受托代销商品款 属于负债类科目,都是一级会计科目 查看全部回复
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可以问一下购进的用途是什么,是自用还是用于出售 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
车辆购置税是卖方交的,最后你们支付的款项里包含购置税么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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