登录/注册
答疑老师:杨老师
负数 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4939 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
隔一段时间(最好是每年末)清理一次,如果是其他应付,那么付款冲平 查看全部回复
浏览:7234 0赞 0评论 收藏
现在也可以 查看全部回复
浏览:3257 0赞 0评论 收藏
你们是事业单位还是企业呢? 查看全部回复
浏览:5051 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
按站你站在当时原值的时间点进行账务调整 查看全部回复
浏览:6212 0赞 0评论 收藏
借:管理费用-企业文化建设费 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:10746 0赞 0评论 收藏
按实际情况,收到冲应收账款 查看全部回复
浏览:5241 0赞 0评论 收藏
中途建账,按实际情况建账哦 查看全部回复
浏览:4906 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
浏览:5061 0赞 0评论 收藏
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
浏览:4844 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
去年的费用已经产生了,同时也记入当期的费用中,所以去年就不用管了,如果你今年收到的房租是一整年的,可以先计长期待摊费用,然后按期摊销 查看全部回复
浏览:6630 0赞 0评论 收藏
可以的 查看全部回复
浏览:4147 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
浏览:5428 0赞 0评论 收藏
如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
浏览:3909 0赞 0评论 收藏
对 查看全部回复
浏览:2812 0赞 0评论 收藏
可以从成立的日期建账,一个月一个月补录入凭证 查看全部回复
浏览:3796 0赞 0评论 收藏
借款时候 借,银行存款600 dai,其他应付款乙600 债转股 借,其他应付款乙213 dai,实收资本乙213 查看全部回复
浏览:5740 0赞 0评论 收藏
如果有漏,10月补做入帐,摘要注明 查看全部回复
浏览:3398 0赞 0评论 收藏
浏览:4288 0赞 0评论 收藏
投资入股的就是实收资本 查看全部回复
浏览:4999 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载