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答疑老师:高老师
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问答已结束!
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答疑老师:杨老师
应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:小小
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
旧空调作为出售固定资产,新空调作为新固定资产入账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个一般是不调整的,如果要调整,那么分录是 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
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知道发票会是专票还是普票吗? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
运费发票是开给你们的,你们需要确认收入 查看全部回复
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借:累计折旧10 dai:固定资产 10 借:银行存款2 dai:固定资产清理2 借:固定资产清理2 dai:营业外收入2 查看全部回复
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你们购买了设备新功能吗? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
环保费 查看全部回复
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如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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指定了用途的专款专用就是入限定性收入 没有指定用途可以自由支配的 是非限定性收入 查看全部回复
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金额不大可以直接计入费用 查看全部回复
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研发支出形成专利等,需要结转至无形资产按使用年限摊销 查看全部回复
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先计入预付账款 案件完结,属于你们支出的诉讼费计入管理费用,属于对方付款的收回对方款时冲预付 查看全部回复
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答疑老师:木言
看你是收款还是付款,收某某公司款或付某某公司款 查看全部回复
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相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
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都分别结转到应交税费-应交增值税-(转出未交增值税)科目 查看全部回复
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根据进项转出对应的科目(比如是购进成本的进项转出,还是购进费用的转出) 借:成本或费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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制造费用——办公费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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