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收到对方1万预付款,如果我们开全款3万的票,我们应该怎么做账啊。#其他行业#
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老师,我们单位去年年底增值税有留抵,结转到应交税费-未交增值税借方,在资产负债表中的其他流动资产里。上个月(9月)有销项,想要冲减这个留抵,应该做什么分录?假如留抵金额是9,9月销项3,我在9月份就正常做了一笔,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)3#服务业#
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租赁一个房屋,租期为2022年1月1日至2023年12月31日,第一年含税租金为76785.15元,税率为5%,第二年含税租金为80624.41元,税率为5%,付款方式为每年3月31日前支付1月1日至6月30日租金、9月30日之前支付7月1日至12月31日租金,算2023年相关金额#其他行业#
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收到很多加油票,餐饮票,过路费那些,如果金额算错了做进帐里,会有影响吗#房地产#
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老师,现金流量表最后的期末现金及现金等价物的余额要跟资产负债表有勾稽关系吗?#餐饮酒店#
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