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答疑老师:patience
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是单位内部的电子审批流程吗? 查看全部回复
后期会退么 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
只要与记到销售费用吧 查看全部回复
答疑老师:木言
预交所得税 借:应交税金-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:绾绾
需要的 查看全部回复
期初+_发生数=期末数,期初数不对想弄成正确期末数,要么改期初,要么本月发生少记或多记期初与实际期初差额 查看全部回复
答疑老师:谭老师
就按税务系统的就行了 查看全部回复
答疑老师:而已老师
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
答疑老师:清岚
入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
暂估是把原先的暂估的分录全部红字后,按照发票正确金额重新入账,差额计入当期成本或费用 查看全部回复
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答疑老师:李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
答疑老师:andy老师
收到打样费正常记到预收账款 符合收入确认条件后转收入 查看全部回复
答疑老师:许老师
计入办公费用 查看全部回复
如果是科目错了,可以调整科目 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
增值税纳税义务产生就要确认税费,而且既然想在报表中体现收入,那就要正常确认税费 查看全部回复
借:固定资产 应交税费-增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款等 查看全部回复
长期挂账有风险 查看全部回复
公众号:会计宝
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