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应收账款a公司是负数-5000,我现在正常开票收款都入到应收,但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000,余额在贷方,我是不是年底要相冲,做笔这样得分录.借预收 5000 贷 应收5000.呢,这样a 公司就只剩下预收账款有科目了#商业#
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请问将进项税,销项税,进项税额转出和带抵扣这四个转到留抵税金科目中怎么转呢#其他行业#
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我想问个问题,法人名下有一家公司今年七月份注册,然后今天才去办银行对公,然后新公司刚开户要从外面转进来十二笔款项,在转出去一笔,那到时候做账做什么分录呢,转款用途应该用什么好#其他行业#
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混凝土公司给我们开票 我们对账单上登记的是未付金额 和已付金额吧#其他行业#
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老师,我给员工算的1月所属期,12月应发工资是,38533.87,个人承担的社保公积金合计是789.5,个税是816.32,实发工资是36928.05,银行已经按这个发放,等代理记账申报上个月个税的时候,我再去测算12月工资发现个税算多了43.99,但是代理记账直接按我更新的工资表做账,跟我实际发放的数有出入我该怎么调#商业#
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