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答疑老师:石老师
你好,可以做管理费用-福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
按照股份承担 查看全部回复
12月的费用没有摊销的要么补摊销到1月 查看全部回复
答疑老师:清岚
固定资产当时购买时有发票吗? 查看全部回复
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你好,是要写分录么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入销售费用 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
如果是单独的法人主体,分开报税 查看全部回复
答疑老师:高老师
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,可以这样分配。 查看全部回复
可以凭单位内部资料入账,但汇算清缴前没有收到发票的话汇算清缴需要纳税调整 查看全部回复
答疑老师:甘老师
货物未收到,发票未收到,未实际掌握货物所有权,暂不做会计处理 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
答疑老师:刘老师
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借应付利息 dai银行存款 查看全部回复
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
要告诉 查看全部回复
需要 查看全部回复
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