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答疑老师:Annina老师
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甜甜老师
您好,这个分录这样做不合适,我编辑下 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借银行存款 dai其他应付款 支付给职工时 借其他应付款 即可 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果不是主营业务范围的话,计入其他业务收入 查看全部回复
答疑老师:许老师
初级会计的话你考试通过之后就可以过得 查看全部回复
答疑老师:甘老师
发放到个人,需要申报个税 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,一般记账凭证都是这个月装订上个月的,这个可以根据你的工作效率来定就好,并且是按月装订的 查看全部回复
答疑老师:小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
答疑老师:谭老师
挂:其他应收款 查看全部回复
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
答疑老师:小黑
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
为什么A公司支付 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:**费用 40.9 借:银行存款 0.3 dai:银行存款 40.9+0.3 查看全部回复
借:长期借款(或短期借款) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
付款时 借应付帐款 dai银行存款 收到发票时根据发票信息借成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
对 查看全部回复
答疑老师:小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是什么原因要进项转出? 查看全部回复
交押金 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 退款借:现金或银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
银行存款为负数了,不对。 查看全部回复
公众号:会计宝
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