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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
销售人员属销售费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
餐费不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:Yan
预收款错入下月冲回可以用下月预收款差额预缴 查看全部回复
答疑老师:venus老师
要保持一致,看差在哪里 查看全部回复
答疑老师:清岚
您记错的分录是在今年的分录吗?还是以前年度就记错了 查看全部回复
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司购买地皮的用途是什么 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
基本的社保是社保法的规定,应当缴纳的 查看全部回复
如果企业要求,是应该开 查看全部回复
答疑老师:甘老师
报废无审批,内控有漏洞,容易造成企业资产流失 查看全部回复
答疑老师:andy老师
开票的内容是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:许老师
①借:长期待摊费用 dai:银行存款;②摊销时,借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
付款 借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
因为如果有需要缴纳的增值税,需要把三级科目余额转到二级科目里去 查看全部回复
答疑老师:揭老师
建议对往来明细账做清理 查看从那一年开始对不上 那一笔业务对不上 再上报你上级领导 查看全部回复
自己根据企业实际情况做相应的收入支出表单 查看全部回复
120000全部是去年的支出吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
公众号:会计宝
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