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答疑老师:高老师
计入管理费用就好 借管理费用 dai现金等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张瑞峰
是公司食堂自用还是什么用途 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
Pos机收款如果要做预收账款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
二级明细根据企业实际业务而定 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以不用这样,这部分就当归还借款,剩余部分再转过去就好 查看全部回复
答疑老师:杨老师
今年调整固定资产原值,以前的折旧不进行调整;后面按照新的原值金额进行折旧 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
红字冲销,做和以前一样的分录 查看全部回复
答疑老师:小黑
清理往来 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你是在网上找的表格?工资怎么计算,你的问公司的人事或者相关领导。不是所有的公司都这样算的。每个公司的工资计算可能都不一样 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,和银行对账单和库存现金盘点表核对 查看全部回复
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付款人是个人么 查看全部回复
答疑老师:李可可
什么项目 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
答疑老师:patience
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
直接在总账系统做的固定资产 查看全部回复
①上月付款时,借:预付账款 dai:银行存款 ②上月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 ③本月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
记入到管理费用服务费 查看全部回复
公众号:会计宝
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