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答疑老师:小小
根据你们缴纳的增值税计提的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
可以哈 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您参考一下 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你们是付款方还是收款方? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
建议区分,可以按照三年折旧 查看全部回复
补确认收入,补缴相关税费和滞纳金,还会涉及罚款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
如果注销前没有抵扣完,就只能是公司的损失了。或者继续有销项把他抵扣完。或者就是作为企业的损失 查看全部回复
借,管理费用-办公费 115 管理费用-维修费15,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:刘老师
货到冲预付 查看全部回复
答疑老师:橘子
是不是有没有结转利润的科目 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
在汇算清缴前取得发票可以计入当年,但是如果汇算清缴时未取得发票则需要纳税调增 查看全部回复
答疑老师:venus老师
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
管理费用-开办费 查看全部回复
应交税费 查看全部回复
答疑老师:侯保林
可以一次性计入也可以摊销 摊销一般在3年以内 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
同学你好,据实填写哈,没有就填0 查看全部回复
要么留在账上不认证,要么认证之后在申报表上作为留底税额 查看全部回复
公众号:会计宝
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