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答疑老师:andy老师
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
没有 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
做先把上个月的先冲红凭证,然后做个正确的分录 查看全部回复
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答疑老师:许老师
应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
将买价平均分摊到商品里面 查看全部回复
答疑老师:甘老师
请问是执行的是什么会计准则 查看全部回复
答疑老师:绾绾
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借管理费用-单位社保,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
也得按照公账处理 查看全部回复
直接做个调整分录就行 查看全部回复
对,记入销售费用啦 查看全部回复
答疑老师:venus老师
计入管理费用_其他 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
凭借发票即可入账,电费 查看全部回复
答疑老师:wam
现在没有这个起征点一说,这个60000是一个定额的减除费用 查看全部回复
答疑老师:小小
车辆需要过户 查看全部回复
答疑老师:patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果实际发生的,可以确认收入和成本 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
记入到其他应付款里面 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
公众号:会计宝
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