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答疑老师:高老师
你好,借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:应付帐款等 你以前挂帐用什么科目这次可以还用这个科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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如果没有前期账套数据,要一份科目余额表,把科目余额的余额做为期初数据 查看全部回复
答疑老师:甘老师
实际没有发放农民工工资? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以,3级科目是根据企业自身情况自行进行设置的 查看全部回复
答疑老师:小小
你正常每个月都要结转到本年利润 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
矿泉水吗 查看全部回复
具体什么减免呢? 查看全部回复
子公司的账务处理吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
答疑老师:patience
结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 10839.48 dai 应交税费-应交增值税进项10839.48,借应交税费-应交增值税销项7660.07 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 7660.07 查看全部回复
已经安装好了么,可以按实际支出先入账,借 制造费用等 dai 银行存款,等收到发票时再调 查看全部回复
销售计入主营业务收入呀 查看全部回复
答疑老师:许老师
二级是啥意思呢? 查看全部回复
你可以选择抵扣,挂在待抵扣进项税额上,或者先不抵扣,有收入的时候再抵扣挂在待认证进项税额上 查看全部回复
答疑老师:木言
实行会计准则单位用以前年度损益调整,如果是小企业制度的直接用利润分配就可以了 查看全部回复
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
公众号:会计宝
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