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答疑老师:大宁老师
例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:归老师
就据实列支 就可以 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
答疑老师:微尘
借主营业务成本dai库存商品等 查看全部回复
答疑老师:清岚
面试一般注意事项1、安排好时间不要迟到 2 、准备一份纸质简历 3、去之前了解下公司发展情况 4、着装正规 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
要盖章 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,如果是先入库再发出的,并不是立即用的,应该先入库存然后耗用时再转入成本。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
收到打样费正常记到预收账款 符合收入确认条件后转收入 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
增值税及附加税,印花税,卖赚了有企业所得税, 查看全部回复
答疑老师:绾绾
做一笔对应的红字分录就可以 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
转为其他应付款,然后退还给员工 查看全部回复
可以 查看全部回复
一般是个人的话计入其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们是购买方 查看全部回复
答疑老师:甘老师
公司是做什么的,维修手机一般不设制造费用 查看全部回复
提现和发货结转没有关系,你商品出库,就需要结转成本 了,一般按月结转 查看全部回复
支付的备用金用途是什么呢 查看全部回复
公司是一般纳税人还是小规模,车的用途是什么 查看全部回复
公众号:会计宝
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