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答疑老师:甘老师
一般都是当月报销当月 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
借:其他应收款-某某 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
不用呀 ,直接基本户转对方帐户也可以的 查看全部回复
答疑老师:易老师
销售费用推广费 查看全部回复
通讯费随工资一起发放的? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借管理费用福利费 dai应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
采购,借库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
按销售总价确认收入 查看全部回复
借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
答疑老师:patience
问诊服务可以计入管理费用-福利费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借主营业务成本,dai预付账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:固定资产清理6万 累计折旧 3万 固定资产减值准备 1万 dai:固定资产 10万 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
个人所得税是你计提工资的时候要写的 查看全部回复
答疑老师:而已老师
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
109013001和107021904 你看下你的商品更符合那个定义 查看全部回复
可以入到管理费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
为什么会产生这个费用,是要建造固定资产么 查看全部回复
公众号:会计宝
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