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答疑老师:Yan
请问是提现进公司公户吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果按收付实现制,是对的。如果按权责发生制,本月付款并取得发票,属于本期费用是对的 查看全部回复
答疑老师:patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
折旧方法是那种 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
做手工账,登录明细账和总账,出科目余额表,然后根据数据自行编制报表 查看全部回复
答疑老师:杨老师
现在小规模开普通发票就是免税的 查看全部回复
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
入库前发生的费用记采购成 查看全部回复
电建帮付的款相当于是还款给你们吗?还是说后面你们需要再付给电建 查看全部回复
建议让对方开具反派奥 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
你的意思是,你们公司购进5000件库存商品,然后销售给客户,客户收到5000件,其中2件是破损。对吗 查看全部回复
答疑老师:夏老师
对你帐面发现的错误可以写调帐说明,经领导审批后调帐,分红是要交个税的 查看全部回复
答疑老师:wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账簿上一般需要有这几个字的,不能代替 查看全部回复
为什么查1元 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
公众号:会计宝
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