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答疑老师:Amy老师
购进货物: 借:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 销售货物: 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,发现哪里错了找到原因写情况说明报领导批准后再调整 查看全部回复
答疑老师:wam
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果发票进来的时间间隔不久的话,可以等发票收齐后再做调整 查看全部回复
答疑老师:颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
答疑老师:清岚
代账会计也没有记账是吗? 查看全部回复
那就是固定资产处理了 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
因为社保是当月缴纳当月的,如果你们不给员工提前垫付工资发放9月份工资的时候可以正常扣除10月份的社保 查看全部回复
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
工程类的 查看全部回复
答疑老师:patience
一般是这样的,具体的看电子税务局的税种鉴定申报期限 查看全部回复
办公费 查看全部回复
答疑老师:Leaf
冲上月 在本月按正确入账 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
借 税金及附加-房产税 15000 营业外支出-滞纳金 9000 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
购入时全部计入原材料成本 ,等到回收空桶的时候 回收的金额冲减成本即可 查看全部回复
答疑老师:小小
是的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原材料领用的时候进生产成本,生产成成品后进库存商品,销售多少就转多少库存商品进主营业务成本就可以了 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收到就要确认收入了 查看全部回复
现在是要新建账套么 查看全部回复
公众号:会计宝
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