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答疑老师:小妮老师
公司员工用自己的工资帮别人付社保,这个是公司员工? 查看全部回复
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答疑老师:patience
是指船舶在港内装卸货物而应支付的费用 查看全部回复
是直接投入生产的原材料么,借 生产成本 查看全部回复
借 管理费用-福利费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
建议用,财务软件记账方便好查询 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你们真实业务会需要什么就用什么成本票,比如劳务公司给你们的劳务票,你们办公用品的票 查看全部回复
借XX费用 3995 其他应收款5 dai银行存款4000 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
金额不大不需要分摊了 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,原凭证按照差额负数冲掉就可以了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
原来设备是作为固定资产使用的吗 查看全部回复
答疑老师:易老师
增值税申报表上都有体现出来,电子税务局去查询已经申报的记录 查看全部回复
答疑老师:李可可
内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
答疑老师:wam
就单个主体,通常情况下应当是确认收入的同时结转成本,不会收入与成本在两个主体。 查看全部回复
汇给法人的用途是什么? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
业务招待费 查看全部回复
如果你们内外帐分开的可以选择不提供给外帐公司 查看全部回复
答疑老师:甘老师
根据《财政部 国家税务总局关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加政策的通知》(财税〔2018〕80号)规定:对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上是需要单独建账的 查看全部回复
如果是预付工程款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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