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答疑老师:高老师
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
答疑老师:甘老师
中间缴纳增值税这一笔有点疑问,其他的对了 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
看累计折旧科目的分录,借方对应的是多少 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
开发商将房子办理过户手续,必须开具销售房产发票给你单位,你单位做固定资产增加 , 应收账款减少. 分录为 借:固定资产-房产 dai:应收账款-开发商 查看全部回复
答疑老师:许老师
先将固定资产账面价值转到固定资产清理,然后再按照销售处理 查看全部回复
答疑老师:小小
什么性质的退税 查看全部回复
答疑老师:易老师
借固定资产dai实收资本 查看全部回复
答疑老师:Leaf
如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这个一般影响什么,如果需要可以反结账至之前年度结转本年利润 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般是需要计提的 查看全部回复
答疑老师:patience
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你科目入错了 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般发放的次月缴纳个税 查看全部回复
维修工是公司职工的话计入职工福利费 查看全部回复
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
可以 没有问题 查看全部回复
答疑老师:木言
什么保险赔款?车险,财产险? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
1月份可以红冲 查看全部回复
公众号:会计宝
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