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答疑老师:哈哈老师
您好,没有所有权,不计入谷固定资产,可以计入史册了长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们租入土地的目的是 ? 查看全部回复
答疑老师:patience
公司的主要业务是什么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,应付职工薪酬是负数余额,说明是先发放了,后面月末计提工资就行 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,这个分录如果是表达的银行利息收入3,那么正确的分录应该为借:银行存款 3 借:财务费用 -利息费用-3 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这里面还有一个问题,你没有结转,那你缴纳增值税的分录是怎么做的? 查看全部回复
如有实际发放工资,是需要申报个税的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
运输费,销售人员工资等 查看全部回复
答疑老师:高老师
壹拾壹万捌仟零玖元陆角整 查看全部回复
答疑老师:Leaf
去年预缴放到哪个科目了 查看全部回复
您是什么意思? 查看全部回复
您好,无票收入和正常开票一样做账,只是对方不要发票你们不用开票而已 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模纳税人收到专票不能抵扣增值税 查看全部回复
预付账款是资产类科目 查看全部回复
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
你是说开票的和收款的不一致吗 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是公司账户支出的么,是短期持有还是长期持有? 查看全部回复
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
和工资薪金一起记入到工资就行 查看全部回复
答疑老师:而已老师
酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
公众号:会计宝
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