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答疑老师:Yan
一月补入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
计提时借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保,支付时:应付职工薪酬-社保,其他应收款-社保个人部分,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
没有发票正常入账,在汇算时调增就行了 查看全部回复
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答疑老师:patience
你说的是药品,库存商品是么,商品做到一起 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,计入往来。 1、支付房屋押金时: 借:其他应收款——押金 dai:银行存款(库存现金) 2、收到退还押金时: 借:银行存款(库存现金) dai:其他应收款——押金 查看全部回复
借 主营业务成本 dai银行存款/现金 查看全部回复
答疑老师:杨老师
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
宣传什么的呢? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
老师,小规模纳税人需要计提工资凭证吗?计提的工资金额是工资表里的应发工资数是吗,工资需要先计提的,根据应发工资计提 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个个工资薪金一起记入到工资里面 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
待摊费用一经选择不可以随意变更 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:管理费用-招待费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
具体是指哪方面 查看全部回复
答疑老师:wam
借支的话。 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
食堂的成本计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
营业外收入 查看全部回复
可以计入安置动迁用房支出 查看全部回复
答疑老师:小小
工本费多少钱 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
发票开来的时候没冲暂估?现在跟实际有差异了? 查看全部回复
公众号:会计宝
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