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答疑老师:大宁老师
原分录怎么做的? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
为什么要冲管理费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,错误的发票在七月份正常做账,然后八月份拿到正确的发票,再做两笔会计分录,一笔是冲销七月份错误发票的会计分录,然后再做一笔一模一样正确的会计分录就成了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
研发工具金额大么 查看全部回复
答疑老师:patience
收到,稍等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以计入你们的维修收入里 查看全部回复
答疑老师:许老师
和正常的一样 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个是冲掉原先暂估入库的库存商品 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你说的是企业所得税退税吗 查看全部回复
答疑老师:刘老师
公司每月财务报表不就是吗 查看全部回复
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
答疑老师:venus老师
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借固定资产,应交税费-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
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特殊情况跨年发票是可以报销的 查看全部回复
两种都可以 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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答疑老师:小小
没有发票,按正常是不能入账 查看全部回复
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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