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答疑老师:高老师
是收到的票吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
达到预定可使用状态就需要入账,次月计提折旧 查看全部回复
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借应收账款(银行存款),dai主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
成本就是你这边给他干活的人的人工费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他应付款-老板,可以直接转出还给老板 查看全部回复
当时账上支出的这笔款怎么处理的呢 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
总金额 查看全部回复
答疑老师:阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
分析增长额,增长率,增长的原因 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:营业税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
业主是谁 查看全部回复
开票未发货,可以计入借发出商品,dai应交税费 主营业务收入 查看全部回复
发票联入账啊,不是已经收到了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
成本核算是按照批次核算的吧 查看全部回复
具体是怎么做错账? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,应计入成本 查看全部回复
答疑老师:清岚
根据自己公司情况自己选择 查看全部回复
公众号:会计宝
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