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答疑老师:小妮老师
7月份红冲,按照6月份的入账科入账,金额负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
查理? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:谭老师
金额大吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
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计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
你们开具的销售发票,正常计入收入,按照月(季)申报增值税的时候申报就好 查看全部回复
答疑老师:许老师
计入业务招待费 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:业务活动费用/单位管理费用/经营费用等 dai:固定资产累计折旧 查看全部回复
答疑老师:patience
是什么税忘记扣掉了,个税么 查看全部回复
具体想问什么呢? 查看全部回复
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借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
现在进项发票没有认证期限的限制了 查看全部回复
计提工资是按照当月实际发生额计提 查看全部回复
填在所得税费用 查看全部回复
根据利润总额和公司适用的所得税税率计算出来的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:清岚
清洁用品具体是什么,单位价格在多少 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
1你们收中间的代理费用,开票不过你们,你们只开代理发票,这部分作为你们的收入; 2票部分开票也过你们,那你们全额作为收入,实际支付的票款作为成本。 有问题具体继续交流 查看全部回复
公众号:会计宝
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