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答疑老师:patience
一般 借 银行存款 正数 借财务费用-利息 负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
损益类科目期末结转到本年利润中,损益类科目期末无余额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
直接确认主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
退回来的附加税做冲减分录 借:营业税金及附加 (负数) dai:应交税费 ××(负数) 借:银行存款 借:应交税费 xx(负数) 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您指的是计提增值税是吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:孙老师
有你们单位的名称和税号吗? 查看全部回复
答疑老师:清岚
根据自己公司情况自己选择 查看全部回复
第一种写法是写在收据上,打印有具体的万、千、佰的那种收据 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
做费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
物业公司代收电费不能差额征税。 查看全部回复
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如果是一般纳税人 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢”dai:库存商品-某商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 如果管理不善 借管理费用 dai待处理财产损溢 如果是意外,借营业外支出 dai待处理财产损溢 查看全部回复
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