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答疑老师:高老师
如果对方已预付货款 借银行存款 dai应收帐款,下月开票时借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么意思呢 查看全部回复
答疑老师:李可可
分公司有独立法人资格么 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
百度网盘电子普票不能全额做进项 查看全部回复
答疑老师:patience
是扣除个人部分么 查看全部回复
没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
- 资产负债表:应将各项资产进行清理和处置,原则上除货币资金外,其他资产项目期末余额应为0。货币资金按账面余额填写,应收款项若无法收回需做坏账处理,存货按实际盘点金额记录并进行处置,固定资产等非流动资产应按账面价值列示并做好清理。负债类项目需如实填写应付款项等余额,若有无法清偿的负债,应转为营业外收入。最终,资产负债表应呈现资产方只剩货币资金,负债方除所有者权益外其他项目为0的状态,且左右两边平衡。 ? - 利润表:由于本年没有营业,利润表中的收入、成本、税金及附加等项目应为0,若在注销过程中有相关费用支出,如清算费用等,应在“管理费用”等相应科目中列支,最终计算出净利润或亏损,填写在净利润栏,通常情况下净利润为负数或0。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
答疑老师:许老师
管理费用-治安费 查看全部回复
是不是原来银行存款支付已经做过凭证,只是没有做到固定资产而已 查看全部回复
是运输原材料的运输费么,是入库前的运输费么 查看全部回复
答疑老师:微尘
先入在建工程 查看全部回复
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
支付方,借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
您好,不是的,根据科目余额表手动计算出利润总额 再计算出应缴纳的企业所得税,然后计提企业所得税,再结转损益 查看全部回复
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是支付给员工的么. 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
公众号:会计宝
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