登录/注册
答疑老师:甘老师
核定征收的可以不用,查账征收要发票的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3593 0赞 0评论 收藏
需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
答疑老师:高老师
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,你们收到别人给你开的发票吗? 查看全部回复
浏览:3592 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
答疑老师:安叔老师
本年利润是借dai方结转反了么,本期原分录红冲,重新录入一个正确的分录 查看全部回复
7月份入账 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
结转增值税,未交增值税在借方表示有留底税额,dai方则是要交的增值税 查看全部回复
浏览:3591 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
没明白什么意思 查看全部回复
可以转入营业外收入 查看全部回复
所有的资料交接表上都需要列明,交接签字、时间写清楚 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
这个待摊支出是需要分摊到几个固定资产上吗 查看全部回复
浏览:3590 0赞 0评论 收藏
收到汇票时,借 应收票据 dai 应收账款等,把汇票背书转让时,借 应付账款等 dai 应收票据 查看全部回复
如果dai管理费用,金额应该是正数 查看全部回复
答疑老师:wam
直接在他工资里扣下来就行了呀 查看全部回复
浏览:3589 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
借:应交税费-应交个人所得税 16.07 dai:银行存款16.07 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载