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答疑老师:许老师
可以直接在社保申报系统里面补交 查看全部回复
问答已结束!
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只开劳务,那么主要成本就是人工工资 查看全部回复
答疑老师:甘老师
非公司车辆的费用建议不要在公司报销 查看全部回复
答疑老师:颜老师
需要的,计提完毕,直接就发放了 查看全部回复
答疑老师:孙老师
完全在账外的,不能入公司张 查看全部回复
答疑老师:patience
进项大于销项不缴纳增值税 查看全部回复
之前摊过的不用改了,剩下的待摊费用除以剩下的月份 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,你指的是哪里的呢? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:经营收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
这种情况也是要做收汇情况表的,收汇和付汇最终结果没有损益产生,不需要账务 处理 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是销售部门发生的,计入销售费用;管理部门的计入管理费用 查看全部回复
借银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
需要安装的设备跟设备一起记录固定资产 查看全部回复
月末暂估入库,按暂估价结转成本。3月初红冲暂估入库,待收到发票后,根据发票信息入账,同时红冲按暂估价结转的成本,结转2月销售该批货的成本 查看全部回复
您好,这种情况一般来说是员工自己拿来发票才报销的,不过你也可以和员工沟通一下,先打印出来做账,这样员工就不需要再打印了 查看全部回复
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应付账款余额为负数表示预付账款,并不是错误 查看全部回复
公众号:会计宝
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