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答疑老师:哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
建议当月计提 查看全部回复
答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
往来款就借银行存款 dai其他应付款 是货款就借银行存款 dai应收帐款, 开票不开票做账一样的,并不是不开票就不要交税了 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的,有没有签劳务合同 查看全部回复
答疑老师:易老师
做费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果是公司给员工报销的,可以做福利费,申报个税 查看全部回复
您好,只需要汇算清缴的时候纳税调整,账上不需要调整的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
答疑老师:孙老师
支付保费时: 借:管理费用(或生产成本/销售费用等) dai:银行存款 查看全部回复
算劳务费 查看全部回复
加工已经完成了么 查看全部回复
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买车计入固定资产 查看全部回复
答疑老师:wam
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
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转款的用途是什么 查看全部回复
答疑老师:许老师
取得发票可以报销的 查看全部回复
员工烫伤治疗费支付,文化事业建设税的帐务处理 员工烫伤治疗费 借:管理费用 等受益对象 dai:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 文化建设事业费 计提文化事业建设费时: 借:税金及附加 dai:应交税费—文化事业建设费 缴纳文化事业建设费时: 借:应交税费—文化事业建设费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:应交税费-应交个人所得税 16.07 dai:银行存款16.07 查看全部回复
公众号:会计宝
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