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答疑老师:哈哈老师
您好,这么做账 借银行存款 dai预收账款 就成 查看全部回复
问答已结束!
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您好,这些记入到固定资产里面 查看全部回复
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您好退的时候是什么时候的企业呢? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
固定资产原值多少 查看全部回复
答疑老师:patience
收到集资款时是怎么入账的 查看全部回复
您好,这种情况没法平账,你实际没有付款,只能挂在其他应付款里面 查看全部回复
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跨行支付的银行电子回电,是什么意思 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:清岚
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 查看全部回复
您好,这个金额不大,可以直接计入到办公费里面。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
表示需要你们提供劳务成本发票,并且要扣除管理费 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
银行日记账就登记公司买狗电脑 查看全部回复
是哪一笔 查看全部回复
你们是什么公司呢?没有成本票吗 查看全部回复
您好,请问您有什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
盆栽发票一般是计入办公费用,用于赠送客户那么计入销售费用-其他 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不要做转出 查看全部回复
多支付部分还开票吗 查看全部回复
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1.?确认收入时: - 商业折扣后单价:200×(1-10%)=180元 - 主营业务收入:5000×180=900000元 - 增值税销项税额:900000×13%=117000元 - 会计分录: 借:应收账款 1017000 dai:主营业务收入 900000 应交税费—应交增值税(销项税额) 117000 2.?结转成本时: - 主营业务成本:5000×120=600000元 - 会计分录: 借:主营业务成本 600000 dai:库存商品 600000 3.?客户9月9日付款(在10天内,享受2%现金折扣): - 现金折扣金额:900000×2%=18000元 - 实际收款:1017000-18000=999000元 - 会计分录: 借:银行存款 999000 财务费用 18000 dai:应收账款 1017000 查看全部回复
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